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我集团内两家100%控股的子公司之间,拟进行一项固定资产(账面净值与公允价值差异较大)的无偿划转。此行为在增值税上是否被视同销售?在企业所得税上能否适用特殊性税务处理?若可以,需要满足哪些条件?划转过程中涉及哪些印花税税目?
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